之前的一个1300万是对方公司开了一个收据上面写的收款类型银行承兑汇票,然后之后有一个银行回单我知道是借应付账款 贷 银行存款1300万,那么之前的应该怎么做分录才冲销了这个1300万呢,因为我是刚来的会计老板说是走账我也不太懂
玲
于2017-10-22 21:04 发布 1106次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-10-22 21:28
您好,之前应该是这样的,借;应收票据,1300万元,贷;应付账款,1300万元。
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您好,之前应该是这样的,借;应收票据,1300万元,贷;应付账款,1300万元。
2017-10-22 21:28:32
您好,中间还有一笔,是拿的对方的银行承兑汇票吗?应该还有一笔,借;应收票据,贷:应付账款。
2017-10-24 17:24:10
你好!剩下的5700是做什么款项
2019-05-17 14:56:18
冲销:
借:银行存款 负数
贷:应收账款 负数
再更正
借:应收票据
贷:应收账款
2017-11-17 10:07:24
您好,收据入账,借;预付账款,或者应付账款,贷;应收票据。银行回单有一笔付往来款,借;预付账款或者应付账款,1300万元,贷:银行存款,1300万元。
好像重复了,不对啊。
2017-10-24 17:32:01
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玲 追问
2017-10-22 21:32