1,针对过去购买的这些固定资产现在入到我新合并的企业里,我贷记哪个科目呢? 2,如果说其中没有票的一些固定资产,是不是就不能做进新企业了?3,因为我是6月份的执照,789月份是代理记账公司做账,代理根本没有把过去的固定资产做到新企业里面,我是不是也不去做为好,对于而后的购买固定资产再去做?
流浪D"小褲衩
于2017-10-23 10:05 发布 699次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
相关问题讨论
有发票的可以做到账上
2017-10-24 08:26:29
你好,贷:错误科目负数 贷:其他应付款-个人社保正数
2020-01-15 10:26:14
你好 你用他们5月末的科目余额表来确定你的期初 就是他所有科目的明细余额建账做期初处理
2020-02-21 14:08:08
你好!这个难说了,因为要看具体是哪里错了
另外,代理公司做的跟你实际不对是正常情况,都对的上才不正常呢呵呵
2019-06-11 17:12:31
计入管理费用服务费
2016-09-05 16:38:05
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