你好,我想问一下,车固定资产750万,提折旧450万,剩余300万,销售给别人,会计分录怎么做 ------------ 剩余300万我给对方开300万销项税票 累计折旧 ------------固定资产清理还有做账吗 需要做的是:1)固定资产清理:固定资产减值准备-450万,固定资产清理-450万;2)销售给别人:应收账款-300万,销项税额-300万;3)累计折旧:累计折旧-450万。 ----------还给对方开300万的税票会计分录呢
余伟彬
于2023-02-25 09:17 发布 317次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
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销售给别人:应收账款-300万,销项税额-300万;给对方开300万的税票:应付账款-300万,进项税额-300万。
2023-02-25 09:29:02
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您好,您的操作也是可以的,但是不如直接把进项税额减少固定资产原值处理,剩余的净值,再在剩余的使用年限内计算计提折旧。借;进项税额,贷;固定资产。
2018-04-15 14:06:11
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借:银行存款 2100
贷:固定资产清理 2100/1.13
应交税费
第二个分录里面
2023-03-11 15:38:47
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你好 借固定资产清理90 累计折旧 150 固定资产减值准备60 贷固定资产 300 收到收入 借银行存款50 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 发生清理费用 借固定资产清理 5贷银行存款5。 把固定资产清理余额转营业外支出 或者营业外收入
2020-07-06 14:12:54
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借;管理费用等科目 贷;累计折旧 1
借;累计折旧 贷固定资产清理 1
借;固定资产清理 贷;营业外支出 1
2017-07-10 09:04:53
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