关于递延收益的问题,我司现在每个月摊销递延收益10w,假如利润表的利润是30w,其中10w是递延收益的营业外收入。那么所得税费用是:30*0.25=7.5w,还是20*0.25=5,这分摊的10w是否需要缴纳所得税,如果不需缴纳,是否要填一份免税资料还是?具体怎样操作
liu
于2017-10-25 10:55 发布 847次浏览
- 送心意
淑女老师
职称: 中级会计师
2017-10-25 10:58
你好,是30w*0.25一般都需要正常缴纳所得税的,看收益的性质,符合免税条件的话按照20w*0.25。现在都是备案制,不是审批制,纳税申报时直接填列免税栏
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liu 追问
2017-10-25 11:13
淑女老师 解答
2017-10-25 11:17