送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2017-10-26 10:30

你好!如果继续使用,则不作账务处理,如果要报废处置,则分录为 1、借:固定资产清理500、累计折旧9500贷:固定资产10000,2、取得的残值收入 借:银行存款  贷:固定资产清理 ,3、固定资产清理的差额转入营业外收入或者营业外支出

苹果猪 追问

2017-10-26 15:39

老师,报废的,做账的时候要附什么手续原件吗?可以直接一张凭证计入营业外支出吗?

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你好!如果继续使用,则不作账务处理,如果要报废处置,则分录为 1、借:固定资产清理500、累计折旧9500贷:固定资产10000,2、取得的残值收入 借:银行存款 贷:固定资产清理 ,3、固定资产清理的差额转入营业外收入或者营业外支出
2017-10-26 10:30:45
下面这个图你可以看么,你按着这个套着做就可以
2019-07-01 14:48:38
你好,没有残值,计提完了折旧只需要做这个分录 借;累计折旧 , 贷;固定资产
2019-10-26 11:20:06
你好同学,这个是转入固定资产清理里,然后转营业外收入
2021-03-25 15:45:05
稍等一下,正在写分录
2021-11-29 15:52:08
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