提完折旧的固定资产也报废了,账上怎么处理?残值怎么处理?分录要怎么做?
苹果猪
于2017-10-26 10:28 发布 1185次浏览
- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2017-10-26 10:30
你好!如果继续使用,则不作账务处理,如果要报废处置,则分录为 1、借:固定资产清理500、累计折旧9500贷:固定资产10000,2、取得的残值收入 借:银行存款 贷:固定资产清理 ,3、固定资产清理的差额转入营业外收入或者营业外支出
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你好!如果继续使用,则不作账务处理,如果要报废处置,则分录为 1、借:固定资产清理500、累计折旧9500贷:固定资产10000,2、取得的残值收入 借:银行存款 贷:固定资产清理 ,3、固定资产清理的差额转入营业外收入或者营业外支出
2017-10-26 10:30:45

下面这个图你可以看么,你按着这个套着做就可以
2019-07-01 14:48:38

你好,没有残值,计提完了折旧只需要做这个分录
借;累计折旧 , 贷;固定资产
2019-10-26 11:20:06

你好同学,这个是转入固定资产清理里,然后转营业外收入
2021-03-25 15:45:05

你好
借:固定资产处置损益 360
银行存款 40
贷:固定资产清理 400
然后
借:银行存款 410
贷:固定资产清理 400
固定资产处置损益 10
2021-11-29 15:41:46
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苹果猪 追问
2017-10-26 15:39