送心意

文老师

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2015-03-08 16:58

你只能按有发票的部分结转成本,除非你以后找人开点发票进来,现在可以暂估原材料入账,并结转成本,以后正式的发票进来以后,再把暂估的红冲掉,按实际的发票金额入账,并调整成本

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相关问题讨论
你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
2021-06-21 09:39:01
你只能按有发票的部分结转成本,除非你以后找人开点发票进来,现在可以暂估原材料入账,并结转成本,以后正式的发票进来以后,再把暂估的红冲掉,按实际的发票金额入账,并调整成本
2015-03-08 16:58:26
根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
2017-06-09 15:15:54
你好,红冲之后,根据发票金额录入原材料就可以了
2019-05-22 09:15:49
同学你好 汇算清缴之前要来发票
2024-01-15 13:31:02
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