9月份开了一张普票由于购买方记账凭证联印上一行数字,就把销售方记账凭证给客户了,现在客户说给的那联报销不了,就要购买方记账凭证联,由于此联已做账装订,我这个月可以给客户重新开一张发票吗?销售金额84,我们是免税的。
烟花雨
于2017-10-28 09:12 发布 1171次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-28 09:15
您好!免税的你想开就开一个吧。最好还是开红字,然后重新开个
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尺寸没有硬性规定
2020-01-19 15:57:21
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您好,需要把清单也粘在记账凭证后面的。
2017-04-04 19:10:22
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借;原材料等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款等科目
2016-12-29 16:03:45
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您好,同学,这种情况您可以根据12月份发票计入成本并计入往来,1月份实际付款时冲往来即可。
2020-01-13 15:55:33
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您好
按照及时性原则 应该根据发票回单日期做账 实际工作中根据自己单位的实际情况 选择不同的日期方式录入凭证可以的
2019-06-13 11:57:50
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