公司在8月份在税务局代开一张专票,已经入账并且已经做完季报并完税,现客户退回要重开(抬头要变),那么这个账务怎么处理?分录怎么做?实务该如何操作。(我们公司是核定征收)
昌昌
于2017-10-30 13:51 发布 798次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-30 13:54
你好,开具负数发票冲销
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
然后根据正确的发票做销售分录
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你好,开具负数发票冲销
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
然后根据正确的发票做销售分录
2017-10-30 13:54:46
你好,核定征收的什么?
2018-10-08 20:59:39
你好!你是小规模还是一般纳税人
2019-06-20 16:22:55
去税务局代开100万专票,增值税3%,附加税12%*3%,还有印花税
交税=100*3%*(1+12%)
2019-06-20 22:26:49
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-08-07 09:10:12
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