- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-10-30 17:41
计入招待费(或福利费)处理。属于无票的支出费用,在企业所得税年报时,属于调增费用,补交企业所得税
相关问题讨论

计入招待费(或福利费)处理。属于无票的支出费用,在企业所得税年报时,属于调增费用,补交企业所得税
2017-10-30 17:41:20

您好!你可以先用收据入账,但是这个没有发票汇算清缴的时候要调整。
2017-06-11 15:18:28

同学,你好,收据和发票一起记收入,可以一起给对方
2020-04-22 17:35:32

可以,但是不能税前扣除,需要发票才可以税前扣除
2020-09-01 08:10:05

你好,根据业务发生情况做相应分录,根据分录登记账簿,出具报表就是了
2019-10-17 17:37:52
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2017-10-30 17:59
李爱文老师 解答
2017-10-30 18:01