送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-10-30 17:41

计入招待费(或福利费)处理。属于无票的支出费用,在企业所得税年报时,属于调增费用,补交企业所得税

cfh 追问

2017-10-30 17:59

为什么要调增费用?费用不是都有算进去吗?老师麻烦您说清楚点吗

李爱文老师 解答

2017-10-30 18:01

就是税务不认可没有发票的费用,国家本身就是管控发票来管理控制国家的税收的。你们不要发票,就是帮助对方在逃企业所得税(对方就可以不做收入了),这个企业所得税,就会转嫁到你们企业,由你们企业承担

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计入招待费(或福利费)处理。属于无票的支出费用,在企业所得税年报时,属于调增费用,补交企业所得税
2017-10-30 17:41:20
您好!你可以先用收据入账,但是这个没有发票汇算清缴的时候要调整。
2017-06-11 15:18:28
同学,你好,收据和发票一起记收入,可以一起给对方
2020-04-22 17:35:32
可以,但是不能税前扣除,需要发票才可以税前扣除
2020-09-01 08:10:05
你好,根据业务发生情况做相应分录,根据分录登记账簿,出具报表就是了
2019-10-17 17:37:52
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