业务员、技术员出差,地方偏远,出差十来天,打黑车、摩的、餐费,发票很少,多数是收据,或者连收据都没有,让他们找发票,个个像老鼠一样到处找发票,我有压力,怎么报销?
空山清雨
于2017-10-31 23:59 发布 695次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,内帐你可以根据发生的费用据实报销
外账没有发票的你可以不计入费用核算就是了
2017-11-01 08:37:04

你好 误餐费有当地税务局的标准 标准之内不需要票据报销 并入工资所得入账
2020-07-30 10:12:38

你好,出差费用报销是通过销售费用——差旅费核算,而不是计入工资核算的
2018-07-16 21:53:29

你好 按你实际业务写 餐费;
2019-09-16 15:01:45

你好 国税通用的手工发票还可以用
2019-04-08 15:49:02
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