送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-11-01 16:00

您好!借管理费用福利费 贷应付职工薪酬-福利

︶淡淡婲稥╮ 追问

2017-11-01 16:11

哦,是这样啊,我都没有这样做,直接是,借:应付职工薪酬-福利   贷:其他应付款       
然后计提,借:主营业务成本  贷应付职工薪酬-福利 
反正管理费用福利费最后也是转入成本里吧?我这样处理也可以把

宋生老师 解答

2017-11-01 16:13

您好!不是入成本。不过最终会降低利润。

︶淡淡婲稥╮ 追问

2017-11-01 16:21

咳咳,是的,是的,最后入,本年利润

宋生老师 解答

2017-11-01 16:22

您好!所以最终没有什么关系的。对企业和税收都没有什么影响

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你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
你好 这个是计提的分录的
2023-11-29 17:50:14
同学,你好 因为这个福利计入费用
2023-09-27 18:31:49
你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40
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