防伪税控系统全额抵扣,在申报的时候,主表里因为进项大于销项,所以第23行的应纳税减征额为0,但附表4里本期抵减数我填了(应该不用填),怎么办?我可以下期继续抵扣吗?(已经清盘,我还能撤销申报吗)
金雪艳
于2017-11-02 09:43 发布 886次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-02 09:45
你好,可以撤销申报,然后按正确的附表四内容填写申报
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你好,可以撤销申报,然后按正确的附表四内容填写申报
2017-11-02 09:45:19
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简单地说,就是税务系统监控企业开具增值税专用发票的一种手段。使用《增值税防伪税控系统 》的单位,税务局会给你办理一张IC卡。在领取增值税发票的同时会在企业IC卡里登记所领的发票数据,企业在下次领用发票的时候要同时携带IC缴销上次的票,开出的票都会进入税务的监控系统,这样,你开的票在购货企业报税的时候,他们就会到税务局去做发票认证,税务系统就知道你的票开到哪里去了,便于税务机关统计,查询,追踪所有增值税专用发票的使用情况,防止伪造,查处可疑交易等。。。
2019-11-30 14:06:35
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你好!一般你在本月去做这个事情就好了。没有那么严格的,不用太担心。
2017-06-12 20:33:39
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您好!可以的,但是你要是一般纳税人才可以抵扣。这个比较特殊一些,是分2次抵扣。在第一个月和第13个月申报抵扣。
2017-06-16 17:17:50
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已经开始全面推广了啊。。。。。
2015-10-18 21:00:56
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