购酒专票做招待费处理,上月已经付款 做到其他应付款了 这月发票已认证通过,那么这月账务处理是不是借 销售费用-招待费(金额是价税合计) 贷其他应付款-xx单位 借 应交税费-进项贷应交税费-进项转出(金额是税额)
街角守护
于2017-11-02 14:02 发布 1244次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-11-02 14:08
您好!你应该借 销售费用-招待费(金额是税) 贷 应交税费-进项贷应交税费-进项转出(金额是税额)
相关问题讨论
您好!你应该借 销售费用-招待费(金额是税) 贷 应交税费-进项贷应交税费-进项转出(金额是税额)
2017-11-02 14:08:03
上述分录处理正确,未付款时计入其他应付款处理,付款时冲减其他应付款
2018-04-26 13:26:22
这个是不是只是确认了进项税
2019-12-04 11:12:33
你好,直接写调整账务处理就可以的。
2022-01-17 11:28:51
您好,借其他应付款,贷相关科目
2022-03-20 13:14:18
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街角守护 追问
2017-11-02 15:39
宋生老师 解答
2017-11-02 15:40