送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-11-02 14:08

您好!你应该借 销售费用-招待费(金额是税) 贷 应交税费-进项贷应交税费-进项转出(金额是税额)

街角守护 追问

2017-11-02 15:39

这月发票来了 不需要冲上月的其他应付款么?

宋生老师 解答

2017-11-02 15:40

您好!不明白你意思,你的其他应付款应该付钱给人家才冲啊

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相关问题讨论
您好!你应该借 销售费用-招待费(金额是税) 贷 应交税费-进项贷应交税费-进项转出(金额是税额)
2017-11-02 14:08:03
上述分录处理正确,未付款时计入其他应付款处理,付款时冲减其他应付款
2018-04-26 13:26:22
这个是不是只是确认了进项税
2019-12-04 11:12:33
你好,直接写调整账务处理就可以的。
2022-01-17 11:28:51
您好,借其他应付款,贷相关科目
2022-03-20 13:14:18
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