公司2017年八月筹备,九月开业。八月至九月期间一共到晨光文具店拿了五千五百元的办公用品,现在十月文具店找我公司结帐,十月就把五千五百元转给文具店了。请问十月如何做帐?要把这五千五百元全部做入十月的费用吗?
一笑而过
于2017-11-02 14:25 发布 746次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-11-02 14:26
您好!你应该8月9月就做借管理费用-办公费 贷应付账款
10月借应付账款 贷银行存款。
你现在8.9月没有做账就一次计入10月的费用
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您好!你应该8月9月就做借管理费用-办公费 贷应付账款
10月借应付账款 贷银行存款。
你现在8.9月没有做账就一次计入10月的费用
2017-11-02 14:26:39

借;管理费用 贷;银行存款
2017-01-02 09:47:28

可以的
2016-03-04 16:01:36

9月份:
借:预付账款
贷:银行存款
11月份:
借:管理费用
贷:预付账款
2017-11-29 20:39:26

借:现金500,贷:其他应付款--老板500;借:管理费用--办公费324,贷:现金324
2017-02-25 11:00:27
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