送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-11-02 14:26

您好!你应该8月9月就做借管理费用-办公费 贷应付账款 
10月借应付账款 贷银行存款。 
你现在8.9月没有做账就一次计入10月的费用

一笑而过 追问

2017-11-02 14:27

老师,我公司是九月二十一日开业,那开业前拿的文具用品费用可以做入长期待摊费用-开办费吗?

宋生老师 解答

2017-11-02 14:29

你好!可以的。但是不建议这样

一笑而过 追问

2017-11-02 14:31

老师,为什么建议不这样做呀?九月做帐没有设长期待费用科目,但九月报表显示亏损,经理要我调整下报表,把大多数营业费用科目都改成长期待摊费用了。

宋生老师 解答

2017-11-02 14:34

您好!因为没必要去摊销啊。 
如果你们公司想要摊销就按你们领导的要求了

一笑而过 追问

2017-11-02 14:35

好的,我知道了,谢谢老师?

宋生老师 解答

2017-11-02 14:36

你好!不客气的。

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您好!你应该8月9月就做借管理费用-办公费 贷应付账款 10月借应付账款 贷银行存款。 你现在8.9月没有做账就一次计入10月的费用
2017-11-02 14:26:39
可以的
2016-03-04 16:01:36
借;管理费用 贷;银行存款
2017-01-02 09:47:28
9月份: 借:预付账款 贷:银行存款 11月份: 借:管理费用 贷:预付账款
2017-11-29 20:39:26
借:现金500,贷:其他应付款--老板500;借:管理费用--办公费324,贷:现金324
2017-02-25 11:00:27
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