送心意

家权老师

职称税务师

2023-03-02 17:47

你是一般纳税人吗》就是那样的分录

芣説芣想芣惦汜 追问

2023-03-02 17:49

是的呀,就是说本月给钱本月可以用于抵减本月做这个分录吧

家权老师 解答

2023-03-02 17:50

本月计入管理费用,下月申报抵扣时才那样做分录

芣説芣想芣惦汜 追问

2023-03-02 17:52

这个月申报的时候在系统操作抵扣也不可以做在2月账上的吗,因为是2月付款的,意思是我需要把抵减的分录放在3月份做对吧

家权老师 解答

2023-03-02 17:53

你上月支付的,就可以在本月直接抵扣

芣説芣想芣惦汜 追问

2023-03-02 17:54

意思是本月抵扣了,我就是不太懂做抵扣分录做在2月还是3月

家权老师 解答

2023-03-02 17:56

借:管理费用-办公费
贷:银行存款
抵减
借:应交税费-未交增值税
贷:管理费用-办公费
     银行存款

芣説芣想芣惦汜 追问

2023-03-03 10:04

可不可以理解为2月付款,2月税虽然是在3月申报但是为了和申报表对得上,所以做账也是需要在2月做提现是吗,借:管理费用-办公费
贷:银行存款
抵减
借:应交税费-未交增值税
贷:管理费用-办公费
     银行存款(这个不应该写吧,银行存款是付出去了冲了不等于没这笔业务吗)

家权老师 解答

2023-03-03 10:10

是的,就是

抵减
借:应交税费-未交增值税
贷:管理费用-办公费

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相关问题讨论
这个是要计入借方的。 抵减时的分录为 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2018-10-19 14:11:48
结转到转出未交增值税
2019-06-11 17:35:49
您好 年末的时候应交增值税下三级科目结平
2019-06-11 15:27:34
是的,是这样账务处理的
2019-10-24 14:57:44
你好,是的 需要减去减免税额 的
2017-01-04 17:11:47
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