送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-11-02 16:31

您好!开成17%。那个3%是因为卖给你的人的关系,跟你没关系

Empty 追问

2017-11-02 16:33

那我开错了!而且造成该票跨月    现在我应该怎么处理呢?

宋生老师 解答

2017-11-02 16:34

你好!开红字发票冲减。

Empty 追问

2017-11-02 16:48

请问老师,红字发票需要交给购方吗?

宋生老师 解答

2017-11-02 16:49

你好!如果之前的发票没收回就给对方

Empty 追问

2017-11-02 16:51

老师,这样我报10月的税时,有3%税额的销售,也有17%的销售    国税申报表又应该怎么填呢?

宋生老师 解答

2017-11-02 16:53

您好!按开的发票填就行了。跟发票对应的上

Empty 追问

2017-11-02 21:10

但是我们没有3%税率的销售货物,我改怎么填申报表呢?

宋生老师 解答

2017-11-02 21:13

你好!就是按发票先填。然后这个月开红字冲减

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您好!开成17%。那个3%是因为卖给你的人的关系,跟你没关系
2017-11-02 16:31:04
70*14/17=57.65
2017-12-12 09:10:54
您好!如果你们没有这个范围,不能直接销售。
2018-03-22 16:57:59
您好!没关系的,有发票就可以了
2018-03-02 10:01:31
你好,可以按17%抵扣销项税额 如果在销售,开具普通发票税率是17%,而不是11%的
2018-03-17 09:30:37
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