送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-02 16:58

你好,调整到预收账款就是了 
借;应收账款   贷;预收账款

2463024587 追问

2017-11-02 17:05

我之前是调整在其他应付款 
但是现在其他应付款也没办法调整了 
该怎么办

邹老师 解答

2017-11-02 17:06

你好,调整到预收账款就是了

2463024587 追问

2017-11-03 12:40

老师,是这样的,这个差距金额,想通过其他账户调成和客户(同一个老板)余额一致,不涉及开票,怎么调账呢

邹老师 解答

2017-11-03 13:14

你错误的分录是?正确的是想调整到什么分录?

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相关问题讨论
借应收账款贷主营业务收入,销项
2019-11-28 11:54:43
你好同学。如果是按照客户名称设置的应收账款,应该按照单独的应收账款贷方客户,调整到预收账款里。
2019-10-30 17:00:01
您好,您需要具体外币金额对不对,不能只看是借方还是贷方余额
2019-10-22 20:44:41
你好 你期末按应收的一定比例计提 未坏账 就是在原来坏账余额的基础上再计提 的 不用再特意来调整 比如你上期坏账贷方余额是5 本期坏账贷方余额应是15 这样你就在本期再补提10就好了
2019-04-24 09:18:53
你好,是什么原因形成的?是有大额的预收账款吗?
2018-11-09 10:14:45
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