送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-01 10:14

你好,你可以做这个调整分录  
借;应收账款   贷;预收账款 
填写在报表的预收账款栏次

追问

2018-09-01 10:16

为什么有些做应付账款?

邹老师 解答

2018-09-01 10:17

你好,应收账款余额贷方说明是预收 
不会计入到应付账款的

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相关问题讨论
您好 请问是对方多支付了9.9么
2019-10-30 16:54:39
首先要查明差异的原因,再分具体情况分别处理
2019-06-14 14:25:10
你好,需要重新建账,录入正确的期初数才是的
2022-01-12 19:43:27
你好,要查一下,是什么原因不对,
2019-07-15 15:50:33
你好,如果要调整,那么可以调到预收账款科目
2018-09-19 12:29:10
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