送心意

小宝老师

职称中级会计师,初级会计师

2023-03-03 08:44

发票来了以后冲销暂估费用,然后按照发票入账

稀释 追问

2023-03-03 08:47

计提:借管理费用-租金月租  贷:其他应付款
票到:借:管理费用-租金 年租 负数  贷:其他应付款 负数
借:管理费用-租金  年租 贷:其他应付款
老师,只能这样做吗?来点简单的分录?

小宝老师 解答

2023-03-03 08:48

对的,对的,就是这样子的,分录是正确的。

上传图片  
相关问题讨论
发票来了以后冲销暂估费用,然后按照发票入账
2023-03-03 08:44:22
你好这个月做借管理费用租赁费,贷其他应付款,付款做借其他应付款,贷银行,这个次月发票没有差额贴这个后面,还有一张下个月做借管理费用租赁费,贷其他应付款,
2021-07-19 18:16:24
你好 可以这样处理 看凭证后面有没有发票 
2020-11-20 16:17:06
借;管理费用等科目 贷;应付账款 借;应付账款 贷;银行存款
2017-01-16 19:41:01
您好,请问实际发生了租赁业务了嘛?还是只开具了发票还没有发生业务呢?
2020-06-28 15:20:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...