送心意

小宝老师

职称中级会计师,初级会计师

2023-03-03 08:44

发票来了以后冲销暂估费用,然后按照发票入账

稀释 追问

2023-03-03 08:47

计提:借管理费用-租金月租  贷:其他应付款
票到:借:管理费用-租金 年租 负数  贷:其他应付款 负数
借:管理费用-租金  年租 贷:其他应付款
老师,只能这样做吗?来点简单的分录?

小宝老师 解答

2023-03-03 08:48

对的,对的,就是这样子的,分录是正确的。

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