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稀释
于2023-03-03 08:42 发布 605次浏览
小宝老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2023-03-03 08:44
发票来了以后冲销暂估费用,然后按照发票入账
稀释 追问
2023-03-03 08:47
计提:借管理费用-租金月租 贷:其他应付款票到:借:管理费用-租金 年租 负数 贷:其他应付款 负数借:管理费用-租金 年租 贷:其他应付款老师,只能这样做吗?来点简单的分录?
小宝老师 解答
2023-03-03 08:48
对的,对的,就是这样子的,分录是正确的。
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小宝老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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稀释 追问
2023-03-03 08:47
小宝老师 解答
2023-03-03 08:48