老师,去年12月的时候计提了一笔费用:借:研发支出 贷:应付账款 在一月付款的时候录错了凭证:录成借:预付账款 贷:银行存款 借:研发支出 贷:预付账款,2月要怎么做分录冲销回来呢
mini
于2023-03-03 09:45 发布 464次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-03-03 09:47
你好; 你调整 一笔即可; 借应付账款贷预付账款 ; 摘要写 调整某凭证号
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,这个分录可以的
2019-07-01 11:09:06
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好; 你调整 一笔即可; 借应付账款贷预付账款 ; 摘要写 调整某凭证号
2023-03-03 09:47:54
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,先付款,后采购是计入预付,先采购后付款,是应付账款
内外账是一致的
2017-10-19 14:03:59
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
分录有问题,第二个借贷不平
2019-08-18 10:35:57
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好
要付出去才可以的
不付了就计入营业外收入
借其他应付款
贷银行存款/营业外收入
2020-12-31 09:50:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
mini 追问
2023-03-03 09:48
meizi老师 解答
2023-03-03 09:49
mini 追问
2023-03-03 09:59
meizi老师 解答
2023-03-03 10:00
mini 追问
2023-03-03 10:01
meizi老师 解答
2023-03-03 10:02