老师好,我们这边民办培训学校的,10月收到8万培训费,这个月才开票,我该什么做分录呢?
蓝菲菲
于2017-11-03 08:25 发布 670次浏览
- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
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你好,收到 借:银行存款 贷:预收账款 开票时 借:预收账款 贷:收入 贷应交税费
2017-11-03 08:48:49
你好,需要按期平均确认收入
2016-07-06 09:38:18
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
老师们,你们好。有哪位老师可以帮我解答一下我昨天的问题吗?谢谢老师了
2018-05-14 10:15:31
老师:您好,返费会计科目的做法非常简单,首先你要明确一点,返费会计科目是由销售方收到的费用,因此它本身就属于应收账款,也就是说销售方应该将这部分收入归入应收账款账户中。 一般情况下,返费会计科目的做法,需要以下步骤:
2023-03-13 12:33:24
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