送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-03-03 16:32

你好!借工程施工-XX项目-xx费用-暂估 贷应付账款等

宋生老师 解答

2023-03-03 16:35

你好!这样简单点。你借主营业务成本 贷工程施工-XX项目-xx费用-暂估

宋生老师 解答

2023-03-03 16:41

你好!不会的。因为你还要结转成本啊

宋生老师 解答

2023-03-03 16:47

你好!跨月到了发票,你就写,冲减X月X日XX号凭证

然后再按正确的入账

微信用户 追问

2023-03-03 16:34

老师,听同行的说直接结转到主营业务成本里,不需要通过工程施工过渡,这个我没明白

微信用户 追问

2023-03-03 16:36

老师,那这个主营业务成本的科目其末余额不就是贷方有余额了对吗

微信用户 追问

2023-03-03 16:44

老师,跨月到发票了账应该怎么处理,摘要和分摘怎么写

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你好!借工程施工-XX项目-xx费用-暂估 贷应付账款等
2023-03-03 16:32:32
你好!工程施工-合同成本-XX项目-暂估 贷应付账款等
2023-03-10 14:51:27
借:库存商品 贷:应付账款—暂估款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-12-29 16:48:55
老师我们是建筑工程服务的,小规模的,因为工程是在异地的,本季税局代开了很多发票,工程的发票不是马上有的,导致利润很大,现在可以工程的主营业务成本吗?分录怎么写
2017-04-07 21:49:42
老师,第一步的冲暂估分录。我的发票金额46106.19,税5993.81,合计52100 借:工程施工46106.19 贷:应付账款暂估 460106.19
2021-04-28 17:55:07
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