宋老师 你好 我们刚开始进货的时候并没有进货达到多少返点的协议 所以之前的账目就没有设计预付账款 不想调整之前的凭证 如果返点的钱每次都是抵减下一次的进货金额 这样分录该如何编制呢 返点每次抵减下一次进货金额 那这样下一次的进货金额减少 就影响了我返点的钱 如果不想影响返点的钱 该如何操作及编制分录呢 老师可以告知上述所有环节 分录该如何编制吗
重要的流沙
于2017-11-03 17:10 发布 769次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!你以前没有,现在有了必须要调整啊。把以前多计入的部分冲减出来当预付账款
2017-11-03 21:00:04
你好,只调整预付账款就可以。
2021-11-05 16:39:35
借:预付账款—咨询费 借:预付账款—预付技术服务费 负数
2019-11-20 15:24:15
您好!你红字冲减之前错误的分录,然后按正确的金额分录重新填写就好了
2022-03-01 16:22:18
您好,您的意思是应付账款里面有部分是已经付给B了是吗
2020-05-13 12:25:02
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