今年收到去年已经作为促销用掉的一批货的发票,我应该怎么做分录?调整去年的成本费用?去年没有做账
火星上的帆布鞋
于2023-03-06 13:14 发布 337次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-06 13:26
根据国家相关的会计准则,要对收到的发票进行分录时,需要依据具体情况进行讨论。如果去年并没有做账,可以在当年利用这些发票,凭证做好记录,同时调整期初余额,以实现账户平衡,同时调整去年的成本费用,以便将相应的成本费用调整到去年的损益账上去。
拓展知识:
只记录账期内发生的交易,而忽略期间未发生的后续交易,这就叫做账实矛盾。这个时候就需要用到平衡调整,以及结转未分录的等机制来保持账面的完整性,保证账务真实。
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根据国家相关的会计准则,要对收到的发票进行分录时,需要依据具体情况进行讨论。如果去年并没有做账,可以在当年利用这些发票,凭证做好记录,同时调整期初余额,以实现账户平衡,同时调整去年的成本费用,以便将相应的成本费用调整到去年的损益账上去。
拓展知识:
只记录账期内发生的交易,而忽略期间未发生的后续交易,这就叫做账实矛盾。这个时候就需要用到平衡调整,以及结转未分录的等机制来保持账面的完整性,保证账务真实。
2023-03-06 13:26:40

同学,你好
之前的分录,做一个负数分录
2021-04-23 10:33:18

你好,只能是今年把存货调整到固定资产了
2017-02-04 10:38:52

您好
请问是专用发票么
2019-08-02 09:52:38

先冲回去年的费用和已计提的费用,再补记进项税。具体分录如下:
1. 冲回费用和进项税:借:管理费用 贷:原材料/库存商品/应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2. 补记进项税:借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
这样调整后,确保账目符合会计准则和税法规定。
2024-09-14 09:44:46
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