请问汇算清缴申报的财务报表,是应该按上年末的报,还是汇缴调增(减)以后的数据报?比如汇缴前年末的财务报表管理费是100,汇缴挖出了40招待费出来,那汇缴申报的管理费用应该是100还是60?
时尚的蛋挞
于2023-03-06 15:37 发布 241次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-06 15:45
应该按汇缴调增(减)后的数据报递交。比如,上年末的财务报表管理费为100,汇缴调出了40招待费,那么汇缴申报的管理费用应为60(100-40)。
汇算清缴是国家税收征管制度的一个重要组成部分,它是企业纳税人缴纳税款的重要程序,要求企业准确核实和缴纳征收的税款,以免增加税收负担。因此,企业必须对汇算清缴进行认真的准备,准确填写申报表,确保财务报表准确无误,以保证税务部门收缴税款准确无误。
另外,汇算清缴需要企业进行拆解、调整账务处理,使得报送的财务报表具有准确性。例如,当汇缴出现调增(减)时,企业应根据税务机关的要求进行账务处理,以保证汇算清缴的准确性。
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