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太阳花
于2017-11-07 11:39 发布 1724次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-07 11:43
我报销时做了管理费用,现在就把它冲掉,我一直有进项留底,如果这个月抵扣维护费增值税申报表那应交增值税那就会成为负数-280正常吗
太阳花 追问
2017-11-07 11:49
我进项留底比较多估计都够一年抵扣,那这个维护费就先不抵了吗
2017-11-07 11:52
那超过一年就不用抵扣了,减免税款的分录就不用做了是吗
邹老师 解答
2017-11-07 11:39
你好,计入管理费用贷方 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-11-07 11:44
你好,有应纳税额而且超过280才做减免申报,减免税分录的 没有就做费用发生的费用
2017-11-07 11:50
你好,是的,没有应纳税额是无法抵扣的
你好,是的,就做第一笔费用分录就可以了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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