送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-07 16:31

借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;银行存款

ciaoin 追问

2017-11-07 16:45

那如果客户需要再买产品用这个退货的货款来抵扣要怎么做?

邹老师 解答

2017-11-07 16:45

借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款

ciaoin 追问

2017-11-07 17:06

11月份退回产品5000元,同时销售了4800元的产品用退货的产品货款抵扣,余200元。到12月又销售2200元的产品,11月1、销售 借 应收账款 贷 主营业务收入 2、退货 借:主营业务收入 5000元 贷 应收账款 4800元 银行存款 200元  后面的怎么做 ?

邹老师 解答

2017-11-07 17:11

退回 
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目 
销售 
借;应收账款 等科目   贷;主营业务收入  应交税费-应交增值税 
然后根据12月份的销售做销售分录就是了 
借;应收账款 等科目   贷;主营业务收入  应交税费-应交增值税

ciaoin 追问

2017-11-07 17:28

1、退回 “  借 主营业务收入 5000   贷  应收账款 5000元   不是这样吧?2、销售 借  应收账款 4800  贷  主营业务收入 4800元   3、抵扣  呢???最主要的抵扣还没有弄明白??

邹老师 解答

2017-11-07 17:36

退回 
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 5000 
然后开具4800的销售发票  
借;应收账款 等科目 4800 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 
收回200 借;银行存款  贷;应收账款 200 
然后根据2200做销售分录

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借:应收账款-长城公司 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-06-14 11:49:46
你好,发票是否已经开具
2019-09-20 08:21:33
您好!他付款到厂家的时候,你借预付账款-厂家 贷应收账款-客户 然后你付剩下的时候,借应付账款100 贷银行存款80 预付账款20
2017-12-26 10:21:11
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;银行存款
2017-11-07 16:31:28
借:银行存款 贷:主营业务收入-甲产品26*7700 乙产品150*6840
2016-12-06 14:34:28
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