上个月我去税局代开专票的时候,地税局的窗口工作人员算错了数,多收了我的税,我当时发现了,他就说等我下期申报的时候抵回来,现在我要做上个与的账务处理,像这种情况我怎么做账务处理啊
小东西
于2017-11-07 16:36 发布 1062次浏览
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- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-07 22:13
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
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借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
2017-11-07 22:13:35
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和正常自己开票一样的账务处理 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2016-03-03 15:45:42
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你好,代开的发票跟自己开的发票一样的处理方式。
2019-01-10 00:11:12
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作废不需要确认收入,附加税也不需要计提,只需要借应交税费-应交增值税/城建税贷银行存款。
2019-12-24 19:13:30
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您好
做跟蓝字发票相同的红字分录
根据开票系统里面的发票汇总表实际销售跟销项税额填附表一
2019-09-12 13:23:08
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小东西 追问
2017-11-08 09:57
邹老师 解答
2017-11-08 09:59