我们公司做了一个推广活动,费用是14万多,当时策划部门跟人家谈的是不开票用老板自己的钱支付,但是这样划算了,以后年度汇算清缴如果有开票不是可以抵扣吗?如果开票的话我们还要在额外支付他税点?该采取什么方式比较好呢老师
糖喵喵
于2017-11-08 09:25 发布 1685次浏览
- 送心意
姚老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2017-11-08 09:51
是的,你这个推广是和经营活动相关的广告宣传么?这个年底是可以按当年营业收入的15%抵扣应纳税所得额的,剩余金额可以结转下年度抵扣。开票的话就是缴纳增值税额,增值税进项税也是可以抵扣的,这么大笔费用还是开票。
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是的,你这个推广是和经营活动相关的广告宣传么?这个年底是可以按当年营业收入的15%抵扣应纳税所得额的,剩余金额可以结转下年度抵扣。开票的话就是缴纳增值税额,增值税进项税也是可以抵扣的,这么大笔费用还是开票。
2017-11-08 09:51:53

你好,嗯嗯,可以的哪,放弃了没有风险的
2019-07-22 14:21:52

按照利润总额的12%扣除
2020-04-24 10:57:50

您好,纳税调整表中,与收入无关的其他支出
2019-05-05 14:47:35

同学,你好,每年的大概数字你知道是多少吗?
2022-03-03 20:30:39
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