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光玄月
于2023-03-07 16:57 发布 516次浏览
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-07 17:02
首先,你可以在发票上注明银行付款,然后生成对应的财务凭证,将货物价值记入应付账款,然后由银行付款进行转账结算。
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采购入库的时候是银行付款,做账时当做现金付款了,怎么调整?
答: 你好; 你调整下; 比如 借 银行存款贷库存现金。 摘要写调整某凭证号
答: 首先,你可以在发票上注明银行付款,然后生成对应的财务凭证,将货物价值记入应付账款,然后由银行付款进行转账结算。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,原来的会计做账的时候把没付款的发票做了现金付(4月份),现在又从银行付了这笔款,要怎么调整啊?
答: 您好!用红字分录冲减之前错误的凭证,然后再做正确的凭证。
采购时货款已经银行支付了,这个分录怎么才能体现呢?采购时:借:库存商品,贷:应付账款,到票时:红字冲回,但是,付款了分录怎么做呢?
讨论
去年有一笔收入做账的时候做成了借:库存现金,实际是银行收款,后期银行收到款的时候做成了预收账款,今年还可以调整去年的账吗
支付货款给对方10000元,采购时,借库存商品10000,贷应付账款10000,付款时,我们多支付了100元,我做的是借:应付账款10100,贷银行存款10100,但看别人是做的借:应付账款10100,贷:银行贷款10000,贷:库存现金100,别人说是用库存现金抹零
老师好!上个月采购时是先付款再发货,收到货按照实际数量多退少补,到货时补了310元,银行存款支付,但是做账的时候遗漏了这310元,我本月做账时应该怎么调整?
外帐,老师我先做银行存款的。把银行帐做完了。当付款的时候我就做了借应付货款贷银行存款。现在我要把原材入库,分录怎么写呀?
李老师2 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
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