10月份支付了一笔购办公用品的款,发票开票日期是11月份,刚收到。(钱是10月份支的,办公用品也是10月份购,我们先自己填了个报销与付款的子把帐做到了10月份,但现在收到发票是11月份的,这个发票能直接放到10月份吗?还是要把帐调到11月份? 如果把帐做到10月份,发票日期就跨月延后了,如果做到11月,就与银行付出款的日期按月对不上了,这种情交一般如何处理比较好?每个月会计都要与出纳对帐的。
清
于2017-11-08 15:59 发布 829次浏览
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