10月份支付了一笔购办公用品的款,发票开票日期是11月份,刚收到。(钱是10月份支的,办公用品也是10月份购,我们先自己填了个报销与付款的子把帐做到了10月份,但现在收到发票是11月份的,这个发票能直接放到10月份吗?还是要把帐调到11月份? 如果把帐做到10月份,发票日期就跨月延后了,如果做到11月,就与银行付出款的日期按月对不上了,这种情交一般如何处理比较好?每个月会计都要与出纳对帐的。
清
于2017-11-08 15:59 发布 802次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
10月份 借;应付账款 贷;银行存款
11月份取得发票 借;管理费用 贷应付账款
2017-11-08 16:01:05
您好,可以的。 直接在1月份编制凭证入账,把发票和合同复印件附在凭证后面。
2017-01-20 19:00:03
可以
2017-04-05 15:41:34
我的看法是退回不能报销
2019-08-01 17:37:22
你好,可以的,我们一般都是发生了支出然后对方开票过来,才会进行报销
2021-12-27 17:24:00
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