未交增值税的账面数与申报表数不一致可以调账处理成一致吗,怎么调整,用“以前年度损益调整”吗,可是我影响中这个科目不是调整损益科目的吗?然后,我能保证的是我每期进项销项发生额一定与申报数据一致,至于未交增值税不一致,是因为以前的财务进销项与申报数据不一致,那结转到“未交增值税”肯定数据是错的,但是我不可能去查账红冲蓝冲了,我想的是如果能用科目调账,我就调,如果没办法,我就不处理了
404NotFound
于2017-11-08 16:46 发布 5356次浏览
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老王老师
职称: ,中级会计师
2017-11-08 16:51
额,未交增值税的账面数,我指的是科目余额表里的余额,发生额我做的都是与申报数据一致的
相关问题讨论

你用的小企业会计准则还是企业会计准则,小企业会计准则不用以前年度损益调整科目。
一般纳税人要用未交增值税科目。
2017-07-17 21:37:17

你好借未交增值税,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整 贷未分配利润
2021-07-05 13:10:07

额,未交增值税的账面数,我指的是科目余额表里的余额,发生额我做的都是与申报数据一致的
2017-11-08 16:51:19

你好,增值税这样做分录
借;应交税费——应交增值税,贷;银行存款
2019-10-16 11:07:15

你好,滞纳金计入营业外支出
2017-06-13 22:16:39
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2017-11-08 16:56
老王老师 解答
2017-11-12 17:27