送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-11-09 10:55

您好!不是的。你应该先借管理费用-广告费 贷应付账款 
然后借应收账款 贷主营业务收入 应交税费0应交增值税 
然后借应付账款 贷应收账款

千寻 追问

2017-11-09 11:05

我管理费用拿到是专票,可以写为   借:管理费用7547.17   应交税费-进项税452.83   贷:应付账款 8000 
然后借应收账款8000   贷:主营业务收入  7547.17   应交税费-销项税452.83   
借:应付账款  8000   贷:应收账款8000   这样对吗?

千寻 追问

2017-11-09 11:18

又没有声音了                唉。。。。。。。

宋生老师 解答

2017-11-09 11:24

您好!对的。可以的。只是多个进项而已

上传图片  
相关问题讨论
您好!不是的。你应该先借管理费用-广告费 贷应付账款 然后借应收账款 贷主营业务收入 应交税费0应交增值税 然后借应付账款 贷应收账款
2017-11-09 10:55:08
你好,当月底把库存商品拿给客户使用了,是对外销售了的意思吗 ?
2021-09-15 18:34:03
账上正规的是应该做第一个,但是为了你的增值税收入和所得税收入一致,建议还是选择第二个。
2022-02-22 14:15:16
不需要冲回营业费用 直接计入其他业务收入里面
2020-04-17 10:52:43
借应交税费应交增值税进项贷利润分配493.42
2021-06-03 14:56:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...