送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-03-10 13:31

你好这个你直接计入借主营业务成本 贷应付账款

ゞ香草可樂ゞ 追问

2023-03-10 14:04

拿到维修发票怎么做分录

宋生老师 解答

2023-03-10 14:06

你好!就是上面的这个
借主营业务成本-维修费 贷应付账款

ゞ香草可樂ゞ 追问

2023-03-10 14:10

还用结转成本吗?结转成本怎么做分录

宋生老师 解答

2023-03-10 14:14

你好!可以不用再结转了

ゞ香草可樂ゞ 追问

2023-03-10 14:26

收到对方开的维修费发票 借:主营业务成本 ,应交税额-进项税 贷:应付账款  ;我公司又给其他单位开维修费发票 借:应收账款,贷 主营业务收入,应交税费 -销项税。 收到发票不用在结转成本啦,又开给其他单位的维修费的发票怎么结转成本?

宋生老师 解答

2023-03-10 14:28

你好!是的。另外其他的维修费,可以把人工,材料当成本

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