送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-03-10 14:41

你好,做营业外收入里面的

美满的便当 追问

2023-03-10 14:44

稳岗补贴已做入递延收益,现在想用这部分前支付职工的社保费,该怎么做账啊

郭老师 解答

2023-03-10 14:45

借递延收益,借管理费用,社保负数。

美满的便当 追问

2023-03-10 14:50

必须记管理费用吗?借应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)贷银行存款,行不?

郭老师 解答

2023-03-10 14:50

你的社保不计提吗?如果不计提的话可以。

美满的便当 追问

2023-03-10 14:51

计提啊。劳务派遣公司,计提时借主营业务成本,贷应付职工薪酬

郭老师 解答

2023-03-10 14:52

好,那你冲主营业务成本。

郭老师 解答

2023-03-10 14:52

要不你的应付职工薪酬社保有余额的?

美满的便当 追问

2023-03-10 14:53

那应该怎么分录呢?

郭老师 解答

2023-03-10 14:53

借递延收益代应付职工薪酬社保,借应付职工薪酬社保代主营业务成本。

美满的便当 追问

2023-03-10 14:54

好的,谢谢

郭老师 解答

2023-03-10 14:54

不要客气,工作愉快。

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您好,去社保局用劳动合同备案,增加人员上社保。社保一样带上员工辞职报告或者公司辞退报告,合同办理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 计提,借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保 缴纳,借:应付职工薪酬—社保 ,其他应收款(个人负担部分),  贷:银行存款
2021-11-17 15:04:21
你好,一般是当月扣当月的。
2019-10-15 22:36:20
同学你好 各地不一样的系统哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保时,比如说社保单上是1万,其中个人3千,公司7千,正常的做法是打款一万到社保专户里。入管理 费用 的也是7千。但是现在因为有这笔退款,我们只需打款4千到社保专户里,那么这个时候我们又要怎么处理,麻烦老师告知下完整的分录 ,谢谢
2015-08-31 10:59:59
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