老师。 我2月份有张发票开成简易计税了,但是今天才发现,导致申报表上简易计税一栏上有金额。 如果我在申报之前红冲并且重新开具正确的税率的话,这红冲和重新开具的票的税额是算在2月还是算在3月
热情的溪流
于2023-03-10 23:29 发布 322次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好
还是属于三月份的
2023-03-10 23:30:13

您好,您在申报表中不应填免税销售额栏,应填第一栏(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)处。
2020-07-06 16:04:25

您好,应该开不征税的普票;尚未交付,附表四按照预收款/(1%2B9%)*3%预交增值税及附加税费。完工交付开全款发票,客户缴纳契税才能办产权证,没有优惠。’
2022-05-06 13:43:32

您好,您在申报表中不应填免税销售额栏,应填第一栏(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)处。
2020-07-06 16:10:16

你好 填写在13%的对应栏次
2019-12-07 14:29:37
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