老师,我司2月份冲红了免税发票10959.2,然后开具了 问
你好,是的,这样子的话收入负数了。 你这个要填负数,要上门申报。 答
金蝶云星辰软件进销存财务一体的,进销存是库管用, 问
您好,这是采购录的,财务不能参与进销存的单据录入,因为财务 数据来自进销存,不能自己写单据自己录凭证 答
您好、老师、我司跟个人签订了一笔1年60万的劳务 问
你可以按月开,也可以按季度,没关系的 答
请问几年前的待抵扣的进项没有结转进来进项,现在2 问
现在2025年把4年的一起结转 可以 答
老师,外贸企业,买存货的进账和运费的进项都可以退 问
只能退货物的进项增值税 答

老师,我们公司在做汇算清缴时业务招待费有做了调整,现在报电子税务局年度财务报表的利润表,业务招待费是按汇缴调整前做还是调整后的数做?
答: 公司在做汇算清缴时,业务招待费有做了调整。在申报年度财务报表的利润表时,业务招待费应按照调整后的数做算。这是因为,在财务报表中,业务招待费需要显示出实际发生的数额,而调整后的数值更为准确,因此,应当按照调整后的数值进行统计。 拓展知识:在汇算清缴的过程中,业务招待费是一项待抵减的成本,因此,对其进行调整后,可以更有效地减少企业的税负。在汇算清缴后,企业也应当尽快把调整后的业务招待费数值准确无误地填写到年度财务报表的利润表中,以便更准确地反映企业的财务活动状况。
汇算清缴中的业务招待费调整是不是取消了?我有二年没做财务,现在做汇算清缴没看到业务招待费的调整表了。
答: 您好,没有取消,调整表中有招待费的。A105000纳税调整项目明细表,15 (三)业务招待费支出
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
汇算清缴业务招待费调整,调整完补交所得税怎么做分录?小企业会什准则。是不是业务招待费调整光在企业年报上填!年度财务报表和去年报表,季度所得税报表都不动。
答: 你好 ; 借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税 ; 缴纳 :借 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款 ‘ ’

