负债表上上月应交税金为负15129.04。增值税申报表留抵税额为15468.43,这个月销项减进项后,销项税额为16540。请问负债表上应交税金应填多少?[抱拳],(沒有所得税,交上月印花税482.8)
愿做佛前一朵莲
于2017-11-12 10:29 发布 749次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-11-12 10:41
需要看这个具体差异的原因,因为应交税费中还有其他税影响这个数
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需要看这个具体差异的原因,因为应交税费中还有其他税影响这个数
2017-11-12 10:41:59
-15129.04+16540-482.8
2017-11-15 21:25:39
你好,不需要,因为进项没有抵扣
2017-04-06 14:31:59
你好,其实是看总金额的。比如你有进项还没有认证,也是先在这里也是负数,除非你刚好肖像与所有的镜像和可抵扣的金额一致。那就填0
2023-05-17 17:04:18
您好,应交税费比实际的少可能有进项留底。转出未交增值税是自己手动计算填的
2019-03-08 10:45:44
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2017-11-12 11:05
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2017-11-12 12:22