老师,请问下客户开的发票总金额比实际结算单少100多块钱,这种情况怎么处理。以发票金额为准对吗?少的那部分怎么处理呢
传统的冬日
于2023-03-13 14:57 发布 875次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-13 15:04
发票金额与结算单金额不一致,这可能是由于客户或结算单本身存在的错误,或者存在折扣等情况。所以,在这种情况下,应坚持以实际结算单金额为根据,并以实际结算单金额为准,如果客户不同意可以要求其补充证明材料以证明其实际购买信息。同时,可以将此类情况视为一种折扣优惠,让客户感受到温暖,增加对客户的满意度。另外,发票制度也是税务管理的一种手段,帮助企业核算,提高税务管理的效率,所以需要企业注意并遵守相关的发票管理制度。
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发票金额与结算单金额不一致,这可能是由于客户或结算单本身存在的错误,或者存在折扣等情况。所以,在这种情况下,应坚持以实际结算单金额为根据,并以实际结算单金额为准,如果客户不同意可以要求其补充证明材料以证明其实际购买信息。同时,可以将此类情况视为一种折扣优惠,让客户感受到温暖,增加对客户的满意度。另外,发票制度也是税务管理的一种手段,帮助企业核算,提高税务管理的效率,所以需要企业注意并遵守相关的发票管理制度。
2023-03-13 15:04:28
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冲减管理费用吧,这个按照小的金额入账吧
2017-08-21 11:27:52
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您好!差额几分钱计入财务费用就可以了。没关系的。
2016-11-10 12:27:34
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您好!这个你们双方商量,要么就开红字,然后开正确的。
2018-09-21 10:25:21
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是什么原因造成发票金额和付款金额不一致的,是不是有预收、预付情况存在,如果是确认是少付款了,应该按实际付款额做账和报销,多付款了的情况应该不太多,至少要付多少钱给多少票吧,如果真有这种情况,报销时序领导签字认可,报销给员工,但是多的部分应该是不能入外帐的,税法是不认可的,只能在内帐里面体现。
2014-09-12 10:58:45
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