对公户实际发放员工工资1000,出纳多转工资500,怎么做账,会计分录怎么做?
时尚的蛋挞
于2023-03-13 16:35 发布 561次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-13 16:47
应当先在银行存款科目上做一笔借方1000元,再在应付职工薪酬科目上做一笔贷方1000元的凭证。其次,应当在银行存款科目上做一笔借方500元,再在现金科目上做一笔贷方500元的凭证。
相关问题讨论
借:应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款
2022-04-12 16:04:57
应当先在银行存款科目上做一笔借方1000元,再在应付职工薪酬科目上做一笔贷方1000元的凭证。其次,应当在银行存款科目上做一笔借方500元,再在现金科目上做一笔贷方500元的凭证。
2023-03-13 16:47:16
计提工资,借管理费用1000 贷应付职工薪酬1000,计提社保借管理费用――社保400 贷应付职工薪酬――社保400,发工资,借应付职工薪酬1000 贷其他应付款――个人社保100 贷银行存款900
2018-08-30 16:03:17
您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2021-12-15 10:10:01
你好!按实际发放的做就好了。多的部分红字分录冲减
2021-11-26 13:54:39
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