送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-14 13:47

是前期销售方给我们开了发票,但是已经认证,后产生退货,导致销售方给我们多开发票,但是会计在红冲发票之前已经讲多开的部分税金做账务处理,做了进项税额转出,现在我收到了销售法开的销项负数专用发票,如何做账务处理?前期已经讲税金做进项税额转出了

邹老师 解答

2017-11-14 13:45

你好,具体是关于进项税额转出的什么问题

邹老师 解答

2017-11-14 13:48

你好,你之前就不应当做转出,现在做购进负数 
借;应付账款     贷;原材料等科目   应交税费(进项税 额)

ωǒ〆婷ル 追问

2017-11-14 14:15

收到的销项负数发票要不要认证的?

邹老师 解答

2017-11-14 14:16

你好,需要认证的,然后做进项负数处理

ωǒ〆婷ル 追问

2017-11-14 14:20

那我前期做的进项税额转出呢?

邹老师 解答

2017-11-14 14:20

你好,只能是多交了这部分税款了

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