老师,稽查对方已经注销我们进项去年抵扣了,让交抵扣款和滞纳金,怎么做账
尚尚
于2017-11-15 09:08 发布 572次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-15 09:09
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 营业外支出 贷;银行存款
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借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 营业外支出 贷;银行存款
2017-11-15 09:09:16
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借:以前年度损益调整贷:应交税费,银行存款;借:应交税费贷:银行存款
2017-11-15 09:09:32
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那发票还能做为成本扣除不。还是只抵扣进项要转出。
2017-05-01 20:49:17
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许多借:营业外支出贷:应交税费
2017-12-28 13:56:11
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您好
请问去年分录怎么写的 大概多少金额
2020-06-02 11:30:44
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