老师好 ,去年公司暂估成本40万,今年3月来材料发票40万,发票有进项4.6万。请问以下分录正确吗? 借:应付账款-暂估35.4万 进项税额 4.6万 贷:利润分配-未分配利润 40万
执着的宝贝
于2023-03-14 16:02 发布 156次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
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不正确,正确的分录是:借:应付账款-暂估35.4万,贷:原材料40万,进项税额4.6万。
2023-03-14 16:16:32
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不是,小企业
2023-06-12 12:31:13
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老师,我现在不知道该如何做是最简便最正确的方法了?求指教 1、我把上月的凭证直接用红字冲销 然后呢 我现在收到一份40万的原材料发票 货款银行已经支付 2、收到一份30万的运输发票 货款未付 3、老板说后天还能收到一份车间装修 的工程类发票 35万 这些发票都是冲抵上个月暂估的242万 会计分录应该如何做是最正确的 麻烦老师指导 把会计分录直接做好 谢谢
2016-11-26 13:18:15
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3万等同于起征点的概念哦 按实际金额缴纳税
2016-03-07 14:55:30
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不可以。根本就没有涉及到银行存款
2022-04-22 15:10:01
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