上月计提工资67680,这月实际发工资64860,分录这么做对吗 ,1:调整计提工资借: 管理费用 :2820,贷应付工资 2 : 调整10月计提工资 销售费用 -2820 应付职工薪酬 -2820 那一种是对的
Angie
于2017-11-15 12:27 发布 1143次浏览
- 送心意
职称:
2017-11-15 12:28
第二种比较合适
相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
发放工资还有个贷其他应收款――个人社保 其余的都对的
2018-11-24 13:10:34
这个是根据你们发放的工资,冲回费用,再计入老板的应收款
2017-09-20 10:30:22
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