送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2023-03-14 17:35

借:预付账款 
贷:银行存款 
按月摊销 借:管理费用-租金 
贷:预付账款

神勇的百合 追问

2023-03-14 17:39

按月摊销,也要按发票计入费用的吧?因为我们还要按比例摊销租金、办公费的,办公费是偶尔发生的,那办公费在2月支付,5月收到发票,按会计准则的话应该在哪个月记入办公费呢?

文文老师 解答

2023-03-14 17:44

若办公用品在2月收到,就要确认在2月

神勇的百合 追问

2023-03-14 17:48

费用可以暂估吗?已经支付了但发票未到

文文老师 解答

2023-03-14 17:49

已经支付了但发票未到,可以先计提

神勇的百合 追问

2023-03-14 17:53

那我要分摊费用,是按计提的金额分摊吗?

文文老师 解答

2023-03-14 17:57

是按计提的金额分摊

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