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神勇的百合
于2023-03-14 17:33 发布 165次浏览
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-03-14 17:35
借:预付账款 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-租金 贷:预付账款
神勇的百合 追问
2023-03-14 17:39
按月摊销,也要按发票计入费用的吧?因为我们还要按比例摊销租金、办公费的,办公费是偶尔发生的,那办公费在2月支付,5月收到发票,按会计准则的话应该在哪个月记入办公费呢?
文文老师 解答
2023-03-14 17:44
若办公用品在2月收到,就要确认在2月
2023-03-14 17:48
费用可以暂估吗?已经支付了但发票未到
2023-03-14 17:49
已经支付了但发票未到,可以先计提
2023-03-14 17:53
那我要分摊费用,是按计提的金额分摊吗?
2023-03-14 17:57
是按计提的金额分摊
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文文老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2023-03-14 17:44
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