送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-15 14:06

借;预付账款  贷;银行存款  4

崔珊 追问

2017-11-15 14:24

每个月需要摊销吗?摊销时是按4万除以服务时间,还是8万?

邹老师 解答

2017-11-15 14:25

你好,需要摊销,然后按8/12计算

崔珊 追问

2017-11-15 14:48

老师,我想问一下公司今年8月份成立,目前还没有收入,建账以后费用是计入开办费还是可以直接计入相应的科目,哪一种更合理?

邹老师 解答

2017-11-15 14:48

你好,费用化支出计入开办费,如果长期受益的计入待摊费用核算 ,然后摊销

崔珊 追问

2017-11-15 14:54

这笔顾问费支付时,借:预付账款    贷:银行存款,摊销时:借:管理费用-开办费-服务费  贷:预付账款,是这样吗?

邹老师 解答

2017-11-15 14:56

你好,是的,是这样处理

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相关问题讨论
借;预付账款 贷;银行存款 4
2017-11-15 14:06:12
您好!是的。应该计入预付账款。 借预付账款 贷银行存款。然后每个月借管理费用 贷预付账款。 支付余款的时候要看什么时候付
2017-11-15 14:16:53
同学你好 做无票收入就可以了 按照完工比例来做就行
2021-09-22 15:51:46
借预付账款 贷银行存款
2018-11-27 12:15:31
您好,一般情况下,不需要根据合同来挂账的。4月份付款后,借;预付账款-某公司,10万元,贷:银行存款。收到发票后,借;在建工程-某工程等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:预付账款-某公司。
2018-04-24 21:50:30
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