你好,老师,我们是一般纳税人建筑企业按简易征收开票的项目,分包给我们开的发票,之前不是3%减按百分之一,对方开给我们的百分之一的发票,我们缴纳增值税是按差额乘以百分之三缴纳增值税,那我们计算企业所得税扣除时,是按他们开具的百分之一的发票不含税金额扣除还是按分包款扣除比如分包60万,用六十万减去60除以(1+3%)*3%后的差额当做成本
美满的衬衫
于2023-03-15 09:15 发布 268次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
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按分包款扣除比如分包60万,用六十万减去60除以(1%2B3%)*3%后的差额当做成本
2022-04-07 14:55:12
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按分包款扣除比如分包60万就是6十万,不需要计算除以(1+3%)*3%后的差额当做成本。这样就可以计算出企业所得税扣除的金额。
2023-03-15 09:21:32
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同学您好,您收到1%的票,是专用发票还是普通发票?建议统一都是按票面的税率去抵扣。
2021-01-30 22:21:08
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刚刚有人说,总包开票的时候应该开两张票,一个是六十万,一个是差额征收的八万,是这样吗?
2016-07-07 13:16:41
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你好,你应该开出去1%的才对,你如果开了3%的就按照三个点填报就行了,开出去的3%的都做收入
2020-07-27 08:57:01
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