9月份现金收取两笔货款,也开了收据二张,9月份已入账,(收据没有寄给对方,打算开票时一起寄),10月份开好发票时,对方说他们进项太多先不要,等通知再开票,于是发票当月已做废,这个月对方说,当时走的私账(打的现金),所以发票不需要,我现在怎么处理,是把9月份的账调整下,把收据抽出来作废吗?对方要我开收据给她,这个不合理,不开发票,收据怎么能给她呢
Arlene
于2017-11-16 09:05 发布 661次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-16 09:06
你好,你做预收账款处理就是了,不需要退回的
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你好,你做预收账款处理就是了,不需要退回的
2017-11-16 09:06:45
你好,按照不开票收入入账,并计提销项税,然后结转销售成本
2018-09-06 08:29:10
你好!没关系的。你销售出去的时候,正常收款申报缴税就好了
2022-03-16 15:50:24
私户付的做其他应付款
现金付的做库存现金
2017-12-14 17:35:07
学员你好,没关系的,反映实际情况就行。
2018-11-16 10:42:38
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