送心意

青柠

职称会计实务

2023-03-15 10:48

很正常,因为发票和货币不同,在本月记账时可以把上个月付款作为应付账款,然后在收到发票时记账发票金额即可。

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很正常,因为发票和货币不同,在本月记账时可以把上个月付款作为应付账款,然后在收到发票时记账发票金额即可。
2023-03-15 10:48:41
你好,成本应该在上月结转借;主营业务成本 贷库存商品
2020-05-19 11:21:11
您好!暂估入账,借:原材料-暂估 贷:银行存款。 收到货物的时候先做红字冲减,然后做正确的金额的分录。
2016-08-09 11:33:01
您好!暂估入账,借:原材料-暂估 贷:银行存款。
2016-08-09 11:09:12
你好 上个月 借:应收账款 , 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 这个月 借:银行存款 贷:应收账款
2020-09-01 09:22:43
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