送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-15 12:51

应该先凭去年年末账面上的收入减去今年年初账面上的收入,然后对该差额做出红冲凭证。具体的可以分两种情况:一是期间没有发生过任何结转,则今年结转前的收入减去今年结转后的收入,作为红冲项借入结转收入科目;二是今年结转收入需要减掉,则今年结转前的收入减去去年结转后的收入,作为红冲项借入结转收入科目;最后贷方是去年的收入科目。

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应该先凭去年年末账面上的收入减去今年年初账面上的收入,然后对该差额做出红冲凭证。具体的可以分两种情况:一是期间没有发生过任何结转,则今年结转前的收入减去今年结转后的收入,作为红冲项借入结转收入科目;二是今年结转收入需要减掉,则今年结转前的收入减去去年结转后的收入,作为红冲项借入结转收入科目;最后贷方是去年的收入科目。
2023-03-15 12:51:13
你好,是通过开具负数发票红冲,还是去年多做了收入金额现在需要调整
2022-03-25 10:09:41
红冲的分录和去年入账的分录一样,只是金额为负数,蓝字发票的分录就按正常的收入入账即可。
2019-12-09 14:45:49
你好,要用以前年度损益分录 1借:以前年度损益调整  贷:应收账款  2.  借:应交税费-应交所得税    贷:以前年度损益调整 3、借:利润分配—未分配利润  贷:以前年度损益调整 4借:盈余公积-法定盈余公积  贷:利润分配-未分配利润  2和4是有需要再做
2024-03-27 14:51:29
你好!借以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 贷应收账款
2019-07-29 10:25:54
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